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numero_procedimiento: AA-12-NBG-012NBG001-N-51-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: HIM
siglas: HIM
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-05-13T01:23:05.000Z"
ganador: GRUPO VEROMO SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 113137.58
contrato_inicio: "2025-06-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-09-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T21:56:06.903Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-51-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LECHES PARA UN PERIODO DE CUATRO MESES

HIM publicó la adjudicación directa AA-12-NBG-012NBG001-N-51-2025 el 12 de mayo de 2025 para adquisicion de materiales para el laboratorio de leches para un periodo de cuatro meses. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GRUPO VEROMO SA DE CV por $113,138. El contrato C-2025-00047276 corre del 01/06/2025 al 30/09/2025. El expediente incluye 3 anexos y 5 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO VEROMO SA DE CV | $113,137.58 | $97,532.40 | $15,605.18 | C-2025-00047276 | 01/06/2025 – 30/09/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES |
| Ramo | 12 - SALUD |
| Expediente | E-2025-00038973 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | EL PAGO A LOS PROVEEDORES SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL Y PODRÁ PREFERENTEMENTE REALIZARSE VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES, POR LO QUE LOS LICITANTES PODRÁN OPTAR POR ALGUNA DE ESTAS FORMAS DE PAGO SOLICITANDOLO AL HOSPITAL. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (5)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SERVILLETAS DE PAPEL ABSORBENTE 29.2 X 21.5 CM PAQUETE DE 250 PIEZAS, CAJA CON 24 PAQUETES | 21101-0199 | SERVILLETAS DE PAPEL | PIEZA |  | $345.00 | $47.45 (n=230; 7.3× la mediana) |
| 0 | PAPEL COPIA AZUL O BLANCO TAMAÑO CARTA EN PAQUETES DE 1000 HOJAS | 21101-0137 | PAPEL COPIA | PIEZA |  | $259.00 | $212.00 (n=32; 1.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO DE PAPEL EGAPAK AUTOADHERIBLE DE 400 METROS | 21101-0145 | PAPEL PARA ENVOLTURA | PIEZA |  | $195.00 | $141.25 (n=129; 1.4× la mediana) |
| 0 | LIGAS COLOR ÁMBAR #12 CAJA CON 100 GRAMOS | 21101-0124 | LIGAS | PIEZA |  | $19.60 | $20.00 (n=787; 1.0× la mediana) |
| 0 | LIGAS COLOR ÁMBAR #18 CAJA CON 100 GRAMOS | 21101-0124 | LIGAS | PIEZA |  | $19.60 | $20.00 (n=787; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO VEROMO SA DE CV tiene 104 contratos registrados en el índice por $21,152,007 con 15 dependencias entre 2023 y 2026; 6 de ellos con HIM.
- HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ tiene 2,180 procedimientos en el índice con 521 proveedores distintos; 97% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/05/2025 |
| Apertura | 15/05/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 01/06/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDI Mat B LECHE.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bee5903f57f949e880b5cd7b1d3e281c/procedimiento |
| Anexo Tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bee5903f57f949e880b5cd7b1d3e281c/procedimiento |
| ADJUDICACION GV.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bee5903f57f949e880b5cd7b1d3e281c/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL | 2023 | HOSPITALGEA | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA HONESTIMEX SA DE CV | $150,800.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbb-012nbb002-n-72-2023 |
| ADQUISICION DE PAPEL AUTOCOPIANTE | 2023 | HIM | ADJUDICADO | ONTI COMERCIAL SA DE CV | $160,892.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-67-2023 |
| SERVILLETA ABSORBENTE BLANCA | 2024 | INCMNSZ | ADJUDICADO | GRUPO VEROMO SA DE CV | $134,802.33 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-n-153-2024 |
| SERVILLETA ABSORBENTE BLANCA; HOJA SENCILLA PAQUETE CON 500 PIEZAS. | 2025 | INCMNSZ | ADJUDICADO | GRUPO VEROMO SA DE CV | $76,281.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-ncg-012ncg001-n-192-2025 |
| ADQUISICION DE PAPEL AUTOCOPIANTE COLORES AMARILLO, BLANCO Y AZUL | 2024 | HIM | ADJUDICADO | ONTI COMERCIAL SA DE CV | $133,922.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-55-2024 |
| ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIPROPÓSITO BLANCO TAMAÑO CARTA | 2024 | HIM | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV | $553,786.32 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-54-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-51-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-51-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-51-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-51-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nbg-012nbg001-n-51-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
